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金蝶云星空反结账怎么弄,具体如何操作?

摘要:在对企业进行财务管理的过程中,偶尔会遇到在已结账的账套中存在错误或需要修改的地方,这个时候就需要对账套进行反结账,将已经结账的会计期间撤销,恢复到未结账的状态,这样才能在避免财务凭证丢失,保证企业的财务安全的同时,对账套内的数据进行核对和修改。那么反结账具体要怎么操作呢,接下来我们就来看一下。1、11

在对企业进行财务管理的过程中,偶尔会遇到在已结账的账套中存在错误或需要修改的地方,这个时候就需要对账套进行反结账,将已经结账的会计期间撤销,恢复到未结账的状态。这样才能在避免财务凭证丢失,保证企业的财务安全的同时,对账套内的数据进行核对和修改。那么反结账具体要怎么操作呢,接下来我们就来看一下。

1、在电脑端通过浏览器登录金蝶云星空系统,在首页左侧导航栏依次点击【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【总账期末结账】,到达总账期末结账页面。

总账期末结账入口.png

2、在【总账期末结账页面,勾选有问题的账套,点击上方导航栏的【反结账】即可。需要注意的是,账簿需结束初始化之后才能执行反结账。由于凭证不支持反过账,账簿仅能反结账到前一个期间,不能多个期间反结账。其他检查不变化。

完成总账期末结账.png

3、如果反结账不成功,系统会给出具体原因,如下方截图所示。本次反结账未通过的原因为“存在已过账凭证”,这个时候我们就需要前往“凭证过账”页面,对凭证进行反过账,然后再次回到该页面操作反结账即可。凭证反过账操作请点击查看。

总账期末结账.png

以上就是在金蝶云星空中进行反结账的操作流程,是不是非常简单?如果您在后续使用金蝶云星空的过程中有任何疑问,欢迎与我们联系400-668-3277,我们将为您解答使用中的问题,帮助您尽快熟练使用软件。

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